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公司內(nèi)部審計工作流程(公司內(nèi)部審計主要是做什么的)

其實內(nèi)部審計就是對企業(yè)的財務收支,經(jīng)濟活動,內(nèi)部控制,風險管理,以及企業(yè)主要負責人經(jīng)濟責任履行情況等,實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進企業(yè)完善治理、實現(xiàn)目標的活動,對企業(yè)的促進與發(fā)展是有很大的作用。

1、有助于企業(yè)提高經(jīng)濟效益。

通過內(nèi)部審計,可以知道企業(yè)在管理、生產(chǎn)過程當中存在的問題。比如企業(yè)管理混亂、虧損等,這時可以整改企業(yè)管理結(jié)構(gòu),解決或彌補虧損問題。在企業(yè)經(jīng)營管理當中得到改善,降低生產(chǎn)成本,以提高生產(chǎn)效益。

2、促進企業(yè)的財產(chǎn)安全。

檢查企業(yè)的物資財產(chǎn)在管理當中,是否存在安全漏洞,保管當是中否存在丟失情況。檢查財產(chǎn)物資是不是存在火災隱患等問題。通過審計,能促進財產(chǎn)物資的安全有效管理。

3、有利于企業(yè)財務規(guī)范管理。

其實無論做什么審計,主要是以預防為主。企業(yè)內(nèi)部審計更是如此。關(guān)于財務管理這塊,其實文章開頭已經(jīng)提到了。它主要查看企業(yè)從成本、營業(yè)收入、利潤、資金、應收等環(huán)節(jié)上是否存在問題,比如財務虧空、中飽私囊。從根本上盡可能地確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失。

當然,內(nèi)部審計的作用不僅以上三點作用。

審計部門對外宣傳說是風險的第三道防線,在開展業(yè)務時倡導風險導向內(nèi)部審計,在貫徹審計全覆蓋時努力實現(xiàn)主要風險的全覆蓋。

總而言之,內(nèi)部審計主要的作用還是監(jiān)督、查錯防弊,完善企業(yè)的內(nèi)部管理控制讓企業(yè)更加高效,降低企業(yè)的相關(guān)風險,讓企業(yè)更加快速、更加高效的發(fā)展。

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