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開展內部審計:內部審計的主要內容有哪些?(內部審計包括哪些內容)

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開展內部審計:內部審計的主要內容有哪些?

如今,對于企業(yè)來說,審計有內部審計和外部審計的區(qū)分,二者共同作用一起推動了企業(yè)實現穩(wěn)定、有序地經營發(fā)展。那么,什么是內部審計?內部審計的主要內容有哪些?接下來,本文將帶廣大企業(yè)對此進行詳細了解!

一般來說,內部審計是指由企業(yè)內部部門、單位內部專職審計人員進行的審計,目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理,同時也為外部審計工作的開展提供可信賴的基礎和材料。

而有關于內部審計的內容,具體來說,其主要包括以下幾個方面:

1、財務審計。財務審計是對企業(yè)資產、負債、損益的真實、合法、效益進行審計監(jiān)督,并對企業(yè)會計報表所反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價,其目的是揭露和反映企業(yè)資產、負債和盈虧的真實情況,發(fā)現并采取措施化解企業(yè)財務收支中各種違法違規(guī)問題。

2、經營審計。經營審計是指對企業(yè)生產經營活動全過程的合理性和生產力諸要素的開發(fā)利用情況及其經濟性、效率性與效果性的實現程度進行審查,旨在幫助企業(yè)挖掘人、財、物的潛力,改善經營工作。其審查內容主要包括:物資供應審查;生產組織審查;技術工藝審查;資源利用審查;成本審查;存貨資金審查;產品銷售審查等。

3、管理審計。內部管理審計通常是指對管理制度和管理工作所進行的審計。其審查內容一般包括兩個方面,一是審查企業(yè)的管理職能;一是審查企業(yè)各管理職能部門的工作。

4、風險管理。風險管理是企業(yè)通過對潛在意外或損失的識別、衡量和分析,并在此基礎上進行有效的控制,用最經濟、合理的方法處理風險,以實現最大的安全保障的過程。通常,內部審計人員參與風險管理的主要內容如下:(1)監(jiān)督和評價企業(yè)風險管理系統(tǒng)的有效性;(2)評價與企業(yè)相關的管理、經營和信息系統(tǒng)的風險暴露。

以上是對“內部審計的主要內容有哪些”這一問題的具體介紹、說明。在現實生活中,企業(yè)如若存在內部審計服務需求,但對內部審計具體內容不夠了解,便有必要對文中介紹內容進行詳細把握,從而以做好內部審計相關準備,推動該項審計活動有序進行!


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