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【廣州審計公司】財務報表審計主要審查哪些內(nèi)容?(財務報表審計一般是提供)

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【廣州審計公司】財務報表審計主要審查哪些內(nèi)容?

當前,對于一個企業(yè)來說,財務報表主要包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務狀況變動表、附表和附注,它能夠反映企業(yè)一定時期內(nèi)的資金、利潤狀況。因此,為確保財務報表反映企業(yè)信息的真實、準確性,很多企業(yè)經(jīng)營者及管理人員都十分注重開展財務報表審計。那么,財務報表審計主要審查哪些內(nèi)容?在本文中,廣州審計公司將對此進行介紹。

1、常規(guī)性審計

財務報表常規(guī)性審計主要審查報表編制是否符合規(guī)定的手續(xù)和程序,各種報表如主表、附表、附注以及財務情況說明書的編制是否齊全,報表截止日期是否恰當、資料來源是否可靠以及報表內(nèi)容是否完整等等。同時,審計人員還會檢查報表內(nèi)各項目數(shù)據(jù)計算是否正確,并將相關報表數(shù)據(jù)進行逐一核對,對發(fā)現(xiàn)的差錯和不平衡現(xiàn)象查明原因。

2、勾稽關系審計

財務報表主表與附表、前期報表與本期報表、報表與賬簿之間等都存在一定的勾稽關系,對報表勾稽關系進行審計,可進一步驗證報表的正確性。其主要審查內(nèi)容為:(1)前期報表與本期報表的關系;(2)本期報表內(nèi)部各項目之間的勾稽關系;(3)主表與附表之間的關系;(4)各類報表之間的勾稽關系。

3、報表內(nèi)容審計

對報表內(nèi)容進行審計是財務報表審計的核心,即對財務報表中有關數(shù)據(jù)進行審查分析,驗證報表中數(shù)據(jù)是否真實正確地反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流動,并進一步觀察企業(yè)經(jīng)營活動的合規(guī)性、合法性和有效性。一般來說,由于各種財務報表性質(zhì)不同,反映內(nèi)容不同,因此審計人員所審計的內(nèi)容和方法也不盡相同。所以,審計人員在對報表內(nèi)容進行審查時,應根據(jù)實際選擇正確的審計方法。

可以說,對企業(yè)財務報表進行審查,可對報表整體是否存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,使注冊會計師能夠對財務報表是否在所有重大方面按照適用的財務報表編制基礎編制發(fā)表審計意見,從而為企業(yè)經(jīng)營決策提供必要的依據(jù)。

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