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內(nèi)部審計報告應(yīng)該怎么寫?(審計報告如何寫)

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內(nèi)部審計報告應(yīng)該怎么寫?

如今,對于一些設(shè)置專門審計部門的企業(yè)來說,其在經(jīng)營期間通常會根據(jù)經(jīng)營者及管理層的需要,適時開展內(nèi)部審計。而這,就涉及到內(nèi)部審計報告的出具。那么,內(nèi)部審計報告應(yīng)該怎么寫?接下來,本文將對內(nèi)部審計報告應(yīng)包含的要素作具體介紹。

一般來說,內(nèi)部審計報告是內(nèi)部審計人員根據(jù)審計計劃對企業(yè)實施必要的審計程序后,對企業(yè)經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性出具的書面文件。其包含的要素有:

1、標(biāo)題。包含:被審計單位名稱、審計事項(類別)、審計期間、其他。

2、收件人。內(nèi)部審計報告的收件人應(yīng)當(dāng)是與審計項目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機(jī)構(gòu)或個人。包括:

(1)被審計單位適當(dāng)管理層;

(2)董事會或其下設(shè)的審計委員會或者組織中的主要負(fù)責(zé)人;

(3)組織最高管理當(dāng)局;

(4)上級主管部門的機(jī)構(gòu)或人員;

(5)其他相關(guān)人員。

需要說明的是,內(nèi)部審計報告收件人應(yīng)注明全程。

3、正文。內(nèi)部審計報告正文應(yīng)包括:審計概況;審計依據(jù);審計發(fā)現(xiàn);審計結(jié)論;審計建議;其他方面。

4、附件。內(nèi)部審計報告的附件是對審計報告正文進(jìn)行補(bǔ)充說明的文字和材料。包括:

(1)相關(guān)問題的計算及分析性復(fù)核審計過程;

(2)審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明;

(3)被審計單位及被審計責(zé)任人的反饋意見;

(4)記錄審計人員修改意見、明確審計責(zé)任、體現(xiàn)審計報告版本的審計清單;

(5)需要提供解釋和說明的其他內(nèi)容。

5、簽章。內(nèi)部審計報告應(yīng)當(dāng)由主管的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)蓋章,并由以下人員簽字:

(1)審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人;

(2)審計項目負(fù)責(zé)人;

(3)其他經(jīng)授權(quán)的人員。

6、報告日期。內(nèi)部審計報告日期一般采用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)送出日作為報告日期。但在一些特殊情況下,需使用相關(guān)日期。這些情況主要包括:

(1)因采納組織主管負(fù)責(zé)人的某些修改意見時;

(2)內(nèi)部審計人員在本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批之后又發(fā)現(xiàn)被審計單位存在新的重大問題時;

(3)內(nèi)部審計報告存在重要疏忽時;

(4)其他情況。

7、其他。即內(nèi)部審計報告中應(yīng)說明或包含的其他事項。

以上是對“內(nèi)部審計報告應(yīng)該怎么寫”這一問題的具體解答。企業(yè)開展內(nèi)部審計,如若對該項工作不夠了解,便可對文中介紹的內(nèi)部審計報告包含內(nèi)容作詳細(xì)把握!


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